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Curso: FORMAÇÃO EM CONTROLE INTERNO E AUDITORIA GOVERNAMENTAL

07 julho 2022 - 08:00 | 08 julho 2022 - 17:30

R$1200,00

Curso: FORMAÇÃO EM CONTROLE INTERNO E AUDITORIA GOVERNAMENTAL
Local: Cuiabá – MT
Horário: Quarta-feira: manhã: das 08h às 12h / tarde: das 13h30 às 17h30; e Quinta-feira: das 8h às 12h tarde: das 13h30 às 17h30
Data: 07 e 08 de julho de 2022
Incluso: Material didático, Certificado de Participação e Coffee Break
Carga Horária: 16/h

 

PÚBLICO-ALVO:
Servidores públicos e técnicos que atuem ou venham a atuar em Unidades de Controle Interno, Auditoria ou
Controladoria, Contadores e Técnicos em Contabilidade dos Poderes Executivo, Legislativo e controles internos
das entidades da administração indireta, e demais pessoas interessadas pelo tema.

 

OBJETIVOS:
Proporcionar aos agentes públicos conhecimento das normas que regem a Auditoria Aplicada ao Setor Público,
bem como a compreensão da elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI), dos Programas de Auditoria,
dos Papéis de Trabalho, da Execução do Trabalho, dos Relatórios de Auditoria e como devem apresentar como
deverão ser realizados os Encaminhamentos e Acompanhamentos da Auditoria, proporcionando assim um
entendimento de todas as fases da Auditoria Governamental no âmbito do Controle Interno Municipal.

 

INSTRUTORA:
Adriana Fantinel – Contadora, Mestranda em Gestão e Políticas Públicas pela Universidade de Chile (UCHILE),
Especialista em “Auditoria e Perícia” e “Contabilidade, Auditoria e Finanças Governamentais” ambas pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Licenciada para a capacitação em Demonstrativos Fiscais –
Planejamento e Orçamento, RREO e RGF pela Escola de Administração Fazendária (ESAF/STN/CFC),
Professora de Graduação e Pós-Graduação, Consultora Contábil e Instrutora de Cursos e Palestras, atuando a
mais de 15 anos nas áreas de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Planejamento Governamental, Orçamento
Público, Transparência Pública, Auditoria, Controles Internos, e co-autora do livro O PLANO PLURIANUAL NOS
MUNICÍPIOS (2017). Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1073597412772463.

 

ESTRUTURA CURRICULAR:
ASPECTOS GERAIS:
• Definições e conceitos fundamentais;
• Princípios da Administração Pública;
• Ciclo da Gestão Pública;
• Evolução dos Controles na Administração Pública;
• Evolução da Auditoria no Setor Público (aspectos operacionais e legais);
• Contextualização da auditoria no âmbito do controle interno;
• Princípios de Controle Interno;
• Conceitos de Sistemas de Controle, Sistemas de Controles Internos, Controle Interno, controladoria e
auditoria;
• Modelos de organização da Auditoria em ambientes diferenciados de organização do sistema de controle
interno;
• Qualificações do pessoal que trabalha na auditoria;
• Obrigações e prerrogativas do Auditor; e
• Normas Profissionais do Auditor Interno.
2. ASPECTOS ESPECÍFICOS:
2.1 AUDITORIA APLICADA AO SETOR PÚBICO (AASP)
• Conceitos e objetivos da Auditoria Interna;
• Ciclo anual da AASP;
• Espécies de Auditoria: Auditoria de Controle Interno; Auditoria Contábil e Patrimônio; Auditoria de Pessoal;
Auditoria Tributária; Auditoria de Contratações Públicas; Auditoria Saúde, Educação e Assistência Social;
Auditoria Contábil e Patrimônio; Auditoria de Tesouraria e Almoxarifado; e Auditoria de Frotas.
• Itens de verificação obrigatórios em auditoria;
• Achados e evidências em auditorias;
• Fraude e erro;
• Responsabilidade da auditoria em caso de ocorrência de falhas e fraudes;
• Riscos da Auditoria;
• Avaliação do Sistema de Controle Interno: Princípios aplicáveis ao Sistema de Controle Interno; Regras e
Legislação para o funcionamento do Sistema de Controle Interno; Estudo e Avaliação do Sistema de
Controle Interno:
• Procedimentos de Auditoria Analíticos: – Testes de Observância sobre o funcionamento dos controles
internos: Inspeção; Observação; Investigação e confirmação; – Testes Substantivos: Exames físicos;
Conferências de Cálculos; Exames de documentos originais; Investigação minuciosa; Escrituração;
Inquérito; Exame de registros auxiliares; Correlações.
• Amostragem em Auditoria;
• Normas relativas ao relatório de auditoria
• Planejamento da Auditoria Interna: Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI); Programas de Auditoria;
Papéis de Trabalho; Execução do Trabalho; Relatórios de Auditoria: Execução; Acompanhamento; A
função das recomendações em auditoria.
• O registro e encaminhamento das irregularidades;
• O Parecer de Auditoria.

 

INVESTIMENTOS:
Valor do Curso: R$ 1.200,00
Forma de pagamento: transferência
eletrônica, boleto, cartão de débito..

Detalhes

Início:
07 julho 2022 - 08:00
Final:
08 julho 2022 - 17:30
Preço:
R$1200,00
Categoria de Evento: